১০ নং অশ্বদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ নোয়াখালী। |
||||
বাজেট ফরম’ক’ | ||||
বিধি-৩(২)দ্রষ্টব্য | ||||
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ | ||||
বাজেট সার সংক্ষেপ | ||||
বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | 0 | 0 | ||
অনুদান | 0 | 0 | ||
মোট প্রাপ্তি | 991610 | 1637075 | 2476880 | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | 991128 | 1635575 | 2474880 | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি(ক) | 482 | 1500 | 2000 | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | 5102214 | 4844143 | 7071110 | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | 0 | 0 | 0 | |
মোট(খ) | 5102214 | 4844143 | 7071110 | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ) | 5102696 | 4845643 | 7073110 | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 5102214 | 4844143 | 7071110 | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | 482 | 1500 | 2000 | |
যোগ প্রারম্ভিক জের(১লা জুলাই) | 20230 | 0 | 0 | |
সমাপ্তি জের | 20712 | 1500 | 2000 | |
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ | ||||
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত আয় | ||||
প্রাপ্তীর বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১ | কর ও রেট | |||
ক | বসত বাড়ির কর | 42200 | 200000 | 360300 |
খ | বানিজ্যিক কর | 0 | 20000 | 170000 |
২ | ইজারা | 0 | 30000 | 150000 |
৩ | যানবাহন(মটরযান ব্যতীত) | 0 | 35000 | 2000 |
৪ | নিবন্ধন কর | 0 | 0 | 0 |
৫ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | 39514 | 50000 | 45000 |
৬ | জন্মনিবন্ধন ফি | 0 | 40000 | 80000 |
৭ | ওয়ারেশ | 0 | 2000 | 3000 |
৮ | সরকারী সংস্তাপন আয় | |||
ক | চেয়ারম্যানের সন্মানী | 18900 | 18900 | 43200 |
খ | সদস্যদের সন্মানী | 136800 | 136800 | 342000 |
গ | ইউপি সচিবের বেতন | 166596 | 222075 | 296100 |
ঘ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 0 | 0 | 202680 |
ঙ | গ্রাম পুলিশ | 425600 | 431800 | 581600 |
চ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | 162000 | 450000 | 200000 |
৯ | গ্রাম আদালত ফি | 0 | 500 | 1000 |
মোট | 991610 | 1637075 | 2476880 |
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত ব্যয় | ||||
ব্যয় | ||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। | সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | |||
ক | চেয়ারম্যান সন্মানী/ভাতা | 36220 | 42000 | 96000 |
ইউপি সদস্য ভাতাদি | 162000 | 288000 | 720000 | |
ইউপি সচিব | 166596 | 222075 | 296100 | |
খ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 0 | 0 | 202680 |
গ্রামপুলিশ | 425600 | 431800 | 581600 | |
১ | অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | 0 | 0 | 0 |
ক | আনুতোষিক তহবিলে হস্তান্তর | 0 | 0 | 0 |
খ | যানবাহন মেরামত জ্বালানী | 0 | 6000 | 6000 |
জন্মনিবন্ধন বাবদ | 5000 | 10000 | 70000 | |
গ | কর আদায়ের জন্য ব্যয় | 2300 | 2200 | 25000 |
ঘ | অন্যান্য ব্যয় | 2596 | 31500 | 10000 |
ঙ | পত্রিকা | 0 | 0 | 2500 |
চ | পরিবহন | 2400 | 24000 | 36000 |
ছ | ইউপি সভা | 0 | 12000 | 15000 |
জ | বাজেট সভা | 0 | 12000 | 12000 |
২। | আসবাবপত্র ক্রয় | 1750 | 0 | 10000 |
৩। | অফিস লাইব্রেরি সহঃ বেতন | 0 | 36000 | |
ক | শ্টেশনারী | 4308 | 25000 | 20000 |
খ | প্রিন্টিং | 0 | 3500 | 10000 |
গ | টেলিফোন বিল/মোবাইল | 2128 | 7500 | 8500 |
ঘ | বিদ্যুৎ বিল | 8389 | 20000 | 20000 |
মোট | 819287 | 1137575 | 2177380 | |
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
জের | 819287 | 1137575 | 2177380 | |
ঙ | পৌর কর | 0 | 0 | 0 |
চ | গ্যাস বিল | 0 | 0 | 0 |
ছ | পানির বির | 0 | 0 | 0 |
জ | ভুমি উন্নয়ন কর | 0 | 9000 | 1000 |
ঝ | ইন্টারনেট বিল | 4935 | 5500 | 12000 |
ঞ | অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ফি | 0 | 0 | 10000 |
ট | মামলা খরচ | 0 | 500 | 1000 |
ঠ | আপ্যায়ন খরচ | 3641 | 10000 | 15000 |
ড | রক্ষনাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয় | 0 | 0 | 0 |
ঢ | অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল | 0 | 0 | 0 |
ণ | ভুমি হস্তান্তর কর ১% | 162000 | 450000 | 200000 |
প | ডাক তার | 0 | 1000 | 1500 |
ফ | আনুষঙ্গি ব্যয় (ব্যাংক চার্জ) | 1265 | 1500 | 2000 |
ব | কর আদায় খরচ(বিভিন্ন জিস্টার,ফরম,রশিদ বই ইত্যাদি | 0 | 0 | 20000 |
ভ | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | 0 | 5000 | 5000 |
ম | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | 0 | 10000 | |
ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ক্লাব ইত্যাদি | 0 | 2000 | 2000 | |
য | জাতীয় দিবস উদযাপন | 0 | 5000 | 10000 |
র | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | 0 | 5000 | 3000 |
৪। | জরুরী ত্রাণ | 0 | 3500 | 5000 |
৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | 0 | 0 | 0 |
৬। | মোট ব্যয়(রাজস্ব হিসাব) | 991128 | 1635575 | 2474880 |
অংশ-২- উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৫-২০১৬) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০১৬-২০১৭) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৭-২০১৮) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। অনুদান (উন্নয়ন) | ||||
ক. উপজেলা পরিষদ | ||||
খ. সরকার | 1721202 | 2000000 | 2000000 | |
গ. অন্যান্য উৎস | 0 | 0 | 0 | |
২. হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | 720000 | 720000 | 650000 | |
২. টিআর কর্মসূচী | 363350 | 355000 | 320000 | |
৩. এডিবি | 120000 | 100000 | 120000 | |
৪. ভিজিএফ | 1631409 | 1163200 | 1150200 | |
৫. ভিজিডি | 155943 | 155943 | 2420910 | |
৬. কাবিখা | 390310 | 350000 | 410000 | |
২। সেচ্ছা প্রনোদিত চাঁদা | 0 | 0 | 0 | |
৩। রাজস্ উদ্বৃত্ত | 0 | 0 | 0 | |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন) | 5102214 | 4844143 | 7071110 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস